Área de la Empresa | Comercial |
Cargo Solicitado | Auditor Interno |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 18 / 45 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazan |
PUESTO: Auditor Interno
DEPARTAMENTO: Control Interno
SEDE: Tegucigalpa
OBJETIVO PRINCIPAL:
Planificar y ejecutar las auditorias para Tigo Money, a nivel nacional, elaborando los reportes correspondientes y monitoreando la corrección de los hallazgos reportados para cumplir con los requerimientos del Banco Central de Honduras (BCH), relativos a las instituciones No Bancarias que Brindan Servicios de Pago Utilizando Dinero Electrónico (INDEL), de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), relativos a Auditoría Interna, y los controles del Manual de Control Interno de Millicom.
FUNCIONES PRINCIPALES:
- Apoyar en la planificación y coordinación de las revisiones requeridas por las circulares de la CNBS y BCH, relativas a las auditorías internas de las INDEL, e igualmente las revisiones de validación del cumplimiento con los controles establecidos en el manual de Control Interno para Mobile Financial Services (MFS)
- Apoyar al Gerente de Control Interno (CI) en la elaboración del plan de auditoria anual de SERPRONSA así como en la preparación de los informes trimestrales de avances al mismo que serán presentados, por este, a Junta Directiva previo a su remisión a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
- Ejecutar auditorias y revisiones de procesos y controles conforme a lo requerido por el manual de Control Interno de Millicom, a las normas, circulares o regulaciones aplicables a las INDEL (instituciones Instituciones No Bancarias que Brindan Servicios de Pago Utilizando Dinero Electrónico) que defina BCH (Banco Central de Honduras) y la Comisión Nacional de Banca y Seguros y a las políticas y procesos locales y corporativos de Tigo/Millicom.
- Elaborar Informes, preparar y sustentar, con las evidencias correspondientes, los informes de Auditoría Interna. Se debe garantizar la presentación en tiempo y forma de dichos informes con los hallazgos, a las áreas correspondientes y a los entes reguladores, así como el monitoreo y cierre de planes de acción que se establezcan por dichas áreas con el objetivo de dar a conocer a las áreas auditadas las oportunidades de mejoras identificadas, al igual que al regulador.
- Investigar los errores operacionales y/o evaluaciones solicitadas por las diversas áreas de SERPRONSA, mediante un análisis de causa-raiz, e informar sobre las actividades de mitigación sugeridas para minimizar los riesgos identificados con la finalidad de acordar los planes de remediación óptimos para tal efecto.
- Realizar auditorías o revisiones específicas solicitadas por la Gerencia de Control Interno (fraudes, abusos de confianza, etc.) con el objetivo de mitigar riesgos y robustecer el ambiente de control de SERPRONSA.
- Revisión de políticas, procesos y controles. Revisar las políticas y procesos antes de su publicación para sugerir cambios y oportunidades de mejora con el objetivo de Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos internos y acuerdos establecidos
PERFIL DEL PUESTO:
- Grado Académico: Graduado universitario Administración de empresas, Contaduría y Finanzas, Ingeniería Industrial.
- Rango de Experiencia: de 3 a 5 años en el área de auditoria
- Nivel de Inglés: Intermedio
Asistente de Auditoría Interna (Opcional) |
Auditor Interno (Opcional) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Industrial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Finanzas (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Inglés Requerido |
Avanzado |
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