Área de la Empresa | Servicios |
Cargo Solicitado | Auditor Interno |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Honduras |
Departamento | Francisco Morazán |
Puesto: AUDITOR INTERNO
Rubro: Financiero
Salario: Competitivo
Ciudad: Tegucigalpa
Objetivo de puesto:
Planificar y ejecutar evaluaciones objetivas e independientes en las operaciones de las diferentes unidades de negocio del Grupo asignadas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas, normativas aplicables y mejores prácticas de control interno, con el fin de identificar las
Funciones Principales:
• Elaboración del plan anual de Auditoría con enfoque basado en riesgo conforme la regulación aplicable para presentación ante comité de Auditoría y Consejo de Administración.
• Diseñar el alcance, objetivos y programa de trabajo de cada auditoría asignada con el fin de ejecutar evaluación conforme el análisis de riesgo realizado y control interno de la unidad auditada, velando por el cumplimiento de las políticas internas, normativas aplicables y mejores.
• Liderar las comunicaciones con la unidad auditada la entrega de la documentación requerida para la Evaluación de trabajo, así como las reuniones de apertura y cierre de las auditorías para presentación de los resultados de la Evaluación.
• Elaboración de Informes de Resultados y emitir opinión de auditoría con un enfoque de atacar el problema raiz que origina el hallazgos, riesgos asociados y recomendaciones prácticas, aterrizadas a la realidad de la organización, y conforme las retroalimentación obtenida durante el
• Documentar en el sistema de auditoría todas las etapas de auditoría de manera clara y detallada conforme la metodología definida y garantizar cumplir con el programa de auditoría mediante una adecuada gestión de los tiempos en cada una de las etapas.
• Realizar un seguimiento a las recomendaciones de auditorías asignadas, realizando las validaciones necesarias para su implementación y emitir los resultados de las observaciones de períodos auditados conforme la frecuencia definida.
• Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo aplicable, normas, políticas, lineamientos, procedimientos, Código de Ética y Conducta, en materia de relaciones laborales, confidencialidad de la información, Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT/FPADM.
• Brindar asesoramiento sobre las mejores prácticas de control interno y gestión de riesgo a la administración en procesos existentes, nuevos procesos, nuevas canales, productos o servicios a implementar.
• Revisión de Estados financieros elaborados para fines específicos y/o seguimiento a las evaluaciones de Auditorías externas y la emisión de informes financieros, velando para que se ejecute una adecuada presentación de las políticas contables vigentes en sus informes.
• Coordinar y documentar las sesiones de Comité de Auditoría y Consejo de Administración sobre la gestión de la Unidad y los resultados de los seguimientos realizados, garantizando el debido cumplimiento de las normativas aplicables y gestión de gobierno corporativo.
Requisitos:
• Nivel académico: Licenciado en contabilidad Pública/ Finanzas/ Auditoría. CPA vigente
• Experiencia Laboral: Puestos similares Mínimo 4 a 5 años de experiencia en puestos similares auditoría externa y/o interna de instituciones financieras
Competencias del puesto:
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Ética
• Comunicación efectiva
• Apego a normas
• Enfoque a Resultados
• Manejo de conflictos
Auditor Interno (Opcional) |
Contabilidad | Auditoría Requerido |
Universidad Completa | Graduado |
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